学院开展财务稽核与内部审计工作
为进一步加强学院会计基础工作,规范财务收支行为,提高会计信息质量,4月28日学院财务处联合纪委办(监察室)开展财务稽核与内部审计活动。
本次活动主要审查了2013年度1-3月的会计凭证(含基本建设类),具体包括原始单据、记账凭证、会计凭证日常传递装订与保管三方面。审查活动中,财务科相关人员分别介绍了会计凭证在财务科内部传递人员分工、及装订保管情况。审核人员对每一张记账凭证能否反映业务实质和全貌、会计科目是否正确、进行审核,对每张原始单据的真实合法合理性进行分析判断讨论,对验收、证明、审批等手续是否齐全进行核查,对核查中存在的问题、疑点等及时在工作底稿中予以详细记载。
本次审查活动取得了良好的成效,审查结果将以稽核报告形式提交给学院。同时审查活动也将会每月开展一次,形成长效机制。