5月19日上午,我院召开2023年度党委审计委员会第一次会议。深入学习党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,回顾2022年度学校内部审计工作开展情况,研究部署2023年度内部审计工作主要任务。党委书记、审计委员会主任方俊良主持会议并讲话,党委副书记张红宇等学校领导出席。
方俊良充分肯定2022年度学校内部审计工作取得的新成效。他指出,一年来,审计部门围绕学校党委重大决策部署和中心工作,组织开展了各项审计工作,在完善学校内部管理、促进风险管控等方面起到了基础性、源头性作用。
方俊良强调,今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好今年的学校内部审计工作,要全面贯彻中央、省委、市委审计工作会议精神,立足经济监督定位,把审计质量建设贯穿审计工作的全过程,发现真问题,真解决问题,真正将审计成果转化为优化学校内部管理、提升学校治理能力,实现审计效能最大化,为学校高质量发展交出审计高分答卷。
一是思想上要再重视。各部门要充分认识到,学校内部审计不仅是一项业务工作,更是学校加强内部管理、促进权力规范运行、提升治理效能的重要手段。要不断增强工作的自觉性、规范性和纪律性,涉及到的部门要做到思想上高度重视,积极主动迎接“经济体检”,把内部审计作为推进部门内部管理、强化责任担当的良好契机,以高度负责精神、严肃认真态度,做细做实迎审工作。
二是责任上要再落实。内部审计任务布置要直击问题,紧扣学校发展目标和重大决策部署,加强对重点领域的专项审计,聚焦学校事业发展、内控制度建设、重大决策、干部廉洁从政等方面开展工作,努力做到“审计一点,规范一片”。审计部门要履行好牵头抓总各项责任,严格遵守审计工作纪律,审计过程要审深、审透、审细,不放过每一处隐患,适时进行延伸审计、追踪审计,不放过任何一个重大问题。
三是配合上要再协同。各部门要站在学校全局的角度,为审计组开展工作提供必要的条件,加强部门间的协同联动,保障审计工作顺利开展。对审计发现的问题要端正态度、照单全收、坚决整改,做到“事事有回应,件件有着落”。要充分发挥纪审联动作用,将审计报告作为发现问题、实施精准监督的重要渠道,切实提升监督合力,进一步发挥内部审计在规范管理、防范风险、优化治理、促进发展中的积极作用,为学校高质量发展保驾护航。