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澳门太阳集团城2017年内部审计工作要点

发布人:蔡玉娟资讯来源:null 发布时间:2017-05-04 10:54:00点击数量:

      2017年,学院内部审计工作要认真贯彻落实《浙江省教育厅关于切实加强教育系统内部审计工作的意见》和全省教育系统内部审计工作视频会议精神,按照“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的要求,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真履行内部审计职责,提高审计质量,抓好审计整改,加强学院内部审计队伍建设,充分发挥内部审计的“免疫系统”功能作用。

一、加强内部审计制度建设,扎实开展内部审计工作
1.进一步完善学院内部审计制度。一是制定澳门太阳集团城审计联席会议制度立轮审制度,完善审计工作机制,提升审计管理水平和工作成效,明确相关职能部门在内部审计与管理中的职责,发挥审计联席会议的作用。二是制定《科研经费审计实施办法》,有计划地开展科研项目的专项审计,促进加强学院科研经费的管理,保证科研经费使用的合理性、有效性和规范性。三是制定完善《中层干部经济责任审计办法》,进一步强化经济责任,规范财务收支行为,提高资金使用效益。
2.开展财务收支审计根据审计法等法律法规的要求,对学院2016年财务收支情况进行内部审计,重点审计预算执行、支出的真实性和合法性、审批程序、财务制度执行、物资采购规范性、往来款清理等方面,并进行审计分析,全面掌握财务收支情况,提出审计建议。
3.开展专项审计。认真落实教育部关于高校科研项目、科研经费、科研行为管理的三个《意见》和《浙江省科研经费使用信息公开办法》,选择2016年已结项的部分科研项目、教学建设项目进行专项审计,及时发现问题,认真整改,促进项目经费使用的规范化。
4.开展博大后勤公司财务收支审计。为了规范学院下属单位的财务制度管理,规范固定资产、商铺出租、往来款项和财务收支,开展2016年博大后勤服务有限公司财务收支审计。同时,对2015年博大后勤服务有限公司财务收支审计的整改落实情况进行检查。
5.开展工会经费审计。为了进一步管好用好工会经费,确保工会资金使用的安全、合规,促进工会各项工作的顺利开展,依照工会会计制度、经费使用规定等制度,对工会经费收支、资产管理情况进行内部审计。
6.根据委托开展经济责任审计。为配合学院干部换届工作,审计部门将根据学院党委组织部的委托,开展经济责任审计。客观公正地对学院中层领导干部任职期间在本部门(二级学院)的经济活动中所起的作用和应承担的责任进行评价,为考核任用干部提供参考。
7继续做好基建修缮工程委托审计。认真贯彻落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》,结合学院管理实际,继续做好基建工程、零星修缮工程项目委托审计,节约工程成本,规范工程管理,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。
   二、加强审计结果运用,切实抓好内部审计整改
    1.加强审计意见建议的整改落实。对审计提出的问题和建议,明确整改责任人和整改责任时间,对被审计单位和相关部门落实审计整改情况进行监督检查。落实审计回访制度,对审计整改情况及时跟进了解。
  2.加强审计结果的运用。对审计报告中提出的审计意见和建议,一是要做好整改,解决存在的问题二是要分析产生问题的原因,通过建章立制,加强制度建设,强化制度执行力,促进财务管理的规范化三是要将审计结果与部门及相关人员的年度考核结合起来,进一步增强内部审计的作用。
    三、加强审计队伍建设,提高内审人员业务素质
1.有计划组织内部审计人员参加省教育厅、市审计局及审计协会组织的各类内部审计专业培训,改善知识结构,全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。
 2.组织内部审计人员认真学习审计法律法规和规章制度,系统掌握审计、财会业务知识,及与之相关的法律、法规,熟悉国家宏观经济政策,关注国家各项政策的变化,掌握金融知识和市场经济知识,了解本行业、本单位管理工作的特点和规律,不断提高审计人员的业务水平。   
3.结合学院机构调整和人员编制配备,增加内部审计人员,充实审计力量,聘用部分财务管理人员担任兼职审计员,逐步建立一支专兼结合的审计队伍。