2017年,学院内部审计工作要认真贯彻落实《浙江省教育厅关于切实加强教育系统内部审计工作的意见》和全省教育系统内部审计工作视频会议精神,按照“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的要求,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真履行内部审计职责,提高审计质量,抓好审计整改,加强学院内部审计队伍建设,充分发挥内部审计的“免疫系统”功能作用。
一、加强内部审计制度建设,扎实开展内部审计工作
1.进一步完善学院内部审计制度。一是制定澳门太阳集团城审计联席会议制度和立轮审制度,完善审计工作机制,提升审计管理水平和工作成效,明确相关职能部门在内部审计与管理中的职责,发挥审计联席会议的作用。二是制定《科研经费审计实施办法》,有计划地开展科研项目的专项审计,促进加强学院科研经费的管理,保证科研经费使用的合理性、有效性和规范性。三是制定完善《中层干部经济责任审计办法》,进一步强化经济责任,规范财务收支行为,提高资金使用效益。
2.开展财务收支审计。根据审计法等法律法规的要求,对学院2016年财务收支情况进行内部审计,重点审计预算执行、支出的真实性和合法性、审批程序、财务制度执行、物资采购规范性、往来款清理等方面,并进行审计分析,全面掌握财务收支情况,提出审计建议。
3.开展专项审计。认真落实教育部关于高校科研项目、科研经费、科研行为管理的三个《意见》和《浙江省科研经费使用信息公开办法》,选择2016年已结项的部分科研项目、教学建设项目进行专项审计,及时发现问题,认真整改,促进项目经费使用的规范化。
4.开展博大后勤公司财务收支审计。为了规范学院下属单位的财务制度管理,规范固定资产、商铺出租、往来款项和财务收支,开展2016年博大后勤服务有限公司财务收支审计。同时,对2015年博大后勤服务有限公司财务收支审计的整改落实情况进行检查。
5.开展工会经费审计。为了进一步管好用好工会经费,确保工会资金使用的安全、合规,促进工会各项工作的顺利开展,依照工会会计制度、经费使用规定等制度,对工会经费收支、资产管理情况进行内部审计。
6.根据委托开展经济责任审计。为配合学院干部换届工作,审计部门将根据学院党委组织部的委托,开展经济责任审计。客观公正地对学院中层领导干部任职期间在本部门(二级学院)的经济活动中所起的作用和应承担的责任进行评价,为考核任用干部提供参考。
7、继续做好基建修缮工程委托审计。认真贯彻落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》,结合学院管理实际,继续做好基建工程、零星修缮工程等项目委托审计,节约工程成本,规范工程管理,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。
二、加强审计结果运用,切实抓好内部审计整改
1.加强审计意见建议的整改落实。对审计提出的问题和建议,明确整改责任人和整改责任时间,对被审计单位和相关部门落实审计整改情况进行监督检查。落实审计回访制度,对审计整改情况及时跟进了解。
2.加强审计结果的运用。对审计报告中提出的审计意见和建议,一是要做好整改,解决存在的问题;二是要分析产生问题的原因,通过建章立制,加强制度建设,强化制度执行力,促进财务管理的规范化;三是要将审计结果与部门及相关人员的年度考核结合起来,进一步增强内部审计的作用。
三、加强审计队伍建设,提高内审人员业务素质
1.有计划组织内部审计人员参加省教育厅、市审计局及审计协会组织的各类内部审计专业培训,改善知识结构,全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。
2.组织内部审计人员认真学习审计法律法规和规章制度,系统掌握审计、财会业务知识,及与之相关的法律、法规,熟悉国家宏观经济政策,关注国家各项政策的变化,掌握金融知识和市场经济知识,了解本行业、本单位管理工作的特点和规律,不断提高审计人员的业务水平。
3.结合学院机构调整和人员编制配备,增加内部审计人员,充实审计力量,聘用部分财务管理人员担任兼职审计员,逐步建立一支专兼结合的审计队伍。